目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算部门构成
第二部分 部门2017年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况
九、政府采购支出情况
第三部分 名词解释
第四部分 部门2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、部门基本情况
1、办公室(加挂“党建人事股”牌子)负责文电、会务、机要、档案等工作。承担综合性报告、文件起草和政务公开、保密、信访、政务值守、督办检查和综合协调等工作。贯彻执行上级有关组织人事、机构编制工作的方针、政策、法规并组织实施;负责局机关和局属单位的组织人事、机构编制、劳动工资、技术职称;指导交通系统行业职业教育、人才队伍建设;指导管理交通系统人才预测和岗位培训工作。
2、财务股指导全县交通运输系统财务管理工作,拟订交通财务管理内部规章制度并监督实施;负责政府投资交通重点工程建设项目的资金筹措和监督管理;承担部门预算、政府采购、投资融资、银行信贷等有关业务工作;承担局机关及局属单位财务、资产管理工作。
3、安运股负责全县道路、水路客货运输及驾驶员培训等相关辅助业的行业管理;指导全县城市公交、出租车和农村客货运输及有关设施的规划和管理;负责交通民生工作及交通民兵应急分队建设,依法组织或参与重大突发事件的协调处理工作。
4、工程计划股拟订全县公路、水路固定资产投资规模、建设项目,编制年度计划;指导全县交通建设和养护技术管理工作;负责行业统计工作;指导全县公路、水路行业环境保护工作;配合协调国防动员和交通战备有关工作。
5、工程审计股拟订交通内部审计规章制度和年度审计工作计划并监督实施,负责交通重点工程建设项目资金的审计,负责局属单位财务收支及重点事项的审计工作,指导全县交通系统内部审计工作。
6、交通规划股承担涉及及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划;组织编制全县公路、水路行业中长期发展规划,拟订物流发展战略和规划,负责重点交通建设项目的前期工作。
二、人员构成情况
截至2017年12底,交通运输局核定的行政编制17个,全额事业编4人,机关工勤编制数2人,编制数23人,实有人数27人,离退休38人,其中离休2人,退休36人。
三、2017年度的主要工作任务
今年计划完成交通建设固定资产投资2.08亿元,建成一、二级公路48公里,县乡等级公路30公里,新建、改造桥梁3座,主要实施106国道绕城公路、幕阜山旅游公路建设、关云公路改造、双龙至陶瓷产业园公路改造、九二线改造、瀛通大道、宝塔大道、通村公路、沙堆桥等工程项目。
第二部分 部门2017年部门决算情况说明
四、2017年部门决算收入说明
(一)2017年部门决算总收入:9607万元,其中财政补助收入:9607万元,占总收入的100%。与上年决算数766万元对比,收入增加 8841 万元,增加原因是2017年项目支出资金及二级单位转移支付填报全部纳入局机关支出中反映。
五、2017年部门决算支出说明
(二)、2016年部门决算总支出: 9607万元,其中:基本基出:828万元,占总支出的8.6%;项目支出:8779万元占总支出的91.4%。与上年对比,总支出增加8841万元,增加原因是2017年项目支出资金及二级单位转移支付填报全部纳入单位支出中反映。
(三)、一般公共预算财政拨款支出决算情况说
2017年一般公共预算财政拨款支出决算支出:9607万元,占本年支出合计100%。与上年决算数766万元对比,增加8841万元,增加原因是2017年项目支出全部纳入决算填报,其中:一般公共服务支出828万元,占一般公共预算财政拨款总支出8.6%,主要用于:基本工资、津贴补贴等人员经费支出,办公经费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行和维护费以及对个人和家庭的补助等用于维持机关正常运转的日常支出和人员经费支出。项目支出8779万元,主要用于公路水路运输支出及二级单位转移支付等。
(六)、机关行政运行使用情况
公用经费支出:131.86万元。其中:办公费20.64万元,水费0.33万元,电费4.83万元,邮电费10.42万元,差旅费4.76万元,维修(护)5.12万元,公务接待5.93万元,培训费1.02万元,委托业务费20万元,工会经费2.26万元,公务用车运行维护费14.07万元,其他交通费7.13万元,其他商品和服务支出35.36万元。
七、2017年部门决算“三公经费”
2017年部门决算 “三公经费”总支出:19.97万元,其中:
1、因公出国(境)费决算0万元,包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,使用财政拨款安排0等单位出国(境)团组0个、参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因工出国(境)团组共计0个,累计0人次;与上年相比无变化。
2、2017年本单位未购置公务车,公务用车购置及运行维护费14.07万元。其中:购置费0万元;运行维护费14.07万元(用于保障单位工作产生的用车燃料费、维修费、过路过桥费、保境险费等支出)。比2016年决算公务用车11万元,增加2.97万元。增加原因工程项目增加,上路检查次数增加。
3、公务接待费决算数5.9万元,包括单位按规定开支的各类公务接待接待83批次、689人次。公务接待费比2016年6万元,减少0.1万元,主要是落实中央,省、市、区关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支。
总体对比,2017年“三公”经费开支决算比2016年“三公”经费开支决算增加2.97万元,增加主要原因是2017年工程项目增多,上路检查次数增加,公务运行费增加。
八、政府采购安排情况说明 :
2017年未安排政府采购。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):是指用于机关干部职工及离退休人员养老的支出。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
八、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
第四部分 部门2017年部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:通城县交通运输局 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 9,607.05 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 5,648.66 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 3,923.85 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 34.55 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 9,607.05 | 本年支出合计 | 52 | 9,607.05 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 9,607.05 | 总计 | 56 | 9,607.05 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:通城县交通运输局 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 9,607.05 | 9,607.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,648.66 | 5,648.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5,524.00 | 5,524.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5,524.00 | 5,524.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 124.66 | 124.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 68.31 | 68.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.25 | 40.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.10 | 16.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 3,923.84 | 3,923.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 3,798.84 | 3,798.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140101 | 行政运行 | 413.69 | 413.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140102 | 一般行政管理事务 | 131.86 | 131.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140104 | 公路建设 | 1,645.00 | 1,645.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 760.00 | 760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140110 | 公路和运输安全 | 725.00 | 725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 123.29 | 123.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2149999 | 其他交通运输支出 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 34.55 | 34.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 34.55 | 34.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 34.55 | 34.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:通城县交通运输局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 9,607.05 | 828.05 | 8,779.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,648.66 | 124.66 | 5,524.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5,524.00 | 0.00 | 5,524.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5,524.00 | 0.00 | 5,524.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 124.66 | 124.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 68.31 | 68.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.25 | 40.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.10 | 16.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 3,923.84 | 668.84 | 3,255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 3,798.84 | 668.84 | 3,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140101 | 行政运行 | 413.69 | 413.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140102 | 一般行政管理事务 | 131.86 | 131.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140104 | 公路建设 | 1,645.00 | 0.00 | 1,645.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 760.00 | 0.00 | 760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140110 | 公路和运输安全 | 725.00 | 0.00 | 725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 123.29 | 123.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 125.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2149999 | 其他交通运输支出 | 125.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 34.55 | 34.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 34.55 | 34.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 34.55 | 34.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:通城县交通运输局 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9,607.05 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 5,648.66 | 5,648.66 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 3,923.85 | 3,923.85 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 34.55 | 34.55 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 9,607.05 | 本年支出合计 | 54 | 9,607.05 | 9,607.05 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
28 | 59 | ||||||
总计 | 29 | 9,607.05 | 总计 | 60 | 9,607.05 | 9,607.05 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:通城县交通运输局 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 9,607.05 | 828.05 | 8,779.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,648.66 | 124.66 | 5,524.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5,524.00 | 0.00 | 5,524.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5,524.00 | 0.00 | 5,524.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 124.66 | 124.66 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 68.31 | 68.31 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.25 | 40.25 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.10 | 16.10 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 3,923.84 | 668.84 | 3,255.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 3,798.84 | 668.84 | 3,130.00 | ||
2140101 | 行政运行 | 413.69 | 413.69 | 0.00 | ||
2140102 | 一般行政管理事务 | 131.86 | 131.86 | 0.00 | ||
2140104 | 公路建设 | 1,645.00 | 0.00 | 1,645.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 760.00 | 0.00 | 760.00 | ||
2140110 | 公路和运输安全 | 725.00 | 0.00 | 725.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 123.29 | 123.29 | 0.00 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 125.00 | 0.00 | 125.00 | ||
2149999 | 其他交通运输支出 | 125.00 | 0.00 | 125.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 34.55 | 34.55 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 34.55 | 34.55 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 34.55 | 34.55 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:通城县交通运输局 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 470.03 | 302 | 商品和服务支出 | 131.86 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 172.18 | 30201 | 办公费 | 20.64 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 199.19 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 11.90 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 29.54 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.33 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 4.83 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.25 | 30207 | 邮电费 | 10.42 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 16.10 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.88 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 226.15 | 30211 | 差旅费 | 4.76 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 6.38 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 61.93 | 30213 | 维修(护)费 | 5.12 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 30.48 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 2.36 | 30216 | 培训费 | 1.02 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 5.93 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 3.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 6.86 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 34.55 | 30227 | 委托业务费 | 20.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 6.92 | 30228 | 工会经费 | 2.26 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.07 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 13.44 | 30239 | 其他交通费用 | 7.13 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 60.23 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 35.36 | ||||||
人员经费合计 | 696.18 | 公用经费合计 | 131.86 | |||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||
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财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:通城县交通运输局 | 金额单位:元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 14.07 | 0.00 | 14.07 | 5.93 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
注:本单位无政府性基金支出
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:通城县交通运输局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |