2024年9月13日至2024年12月16日,县审计局对吴彤同志担任县发展和改革局党组书记、局长期间经济责任履行情况进行了审计,重点审计了2021年8月至2024年5月财务收支、国有资产管理等方面情况,并在2024年12月26日出具了《审计报告》(隽审委办经责报〔2024〕6号)。县发改局党组高度重视,针对审计反馈的四个方面13个问题,分别是重大经济事项决策方面(一个问题)、财政收支及管理方面(三个问题)、工程建设项目管理方面(四个问题)、内审、内控管理方面(五个问题)。因审计报告中涉及重大项目等问题,不宜公开,不具体展开说明。
局党组严肃认真对待审计问题整改工作,对审计发现的这些问题进行分析研究,制定了责任清单、整改措施、限时整改到位。
至目前,反馈问题都已整改落实到位。
2025年8月2日